La introducerea unei comenzi noi se va specifica numarul comenzii, data intocmirii, data livrarii, data pana la care comanda este valabila, furnizorul caruia ii adresam comanda, adresa la care se ve trimite comanda, modalitatea de plata, banca furnizorului, si produsele care se vor prelua din nomenclatorul de produse. In cazul in care exista o oferta valabila de la furnizorul pentru care intocmim comanda, preturile vor fi preluate din oferta, existand posibilitatea de a le modifica. Daca nu avem o oferta de la furnizorul respectiv, sau daca sunt unele produse pe care nu le regasim in oferta vom introduce pretul manual.
Datele interne cu privire la persoana care intocmeste comanda, denumirea unitatii proprii si adresa la care se va factura comanda va fi introdusa automat de program fiind preluate din configurari.

Utilizatorul poate tine evidenta comenzilor lansate catre furnizor in functie de starea comenzilor. Starea comenzilor va fi definita de utilizator in functie de criteriile de clasificare definite de catre el.
